Doelstelling 6: Passende sport- en beweegvoorzieningen
In 2032 sluiten onze sport- en beweegvoorzieningen aan bij de groei van de stad en de behoefte van de Utrechters.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Inhoud |
|---|---|---|
2026 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. | |
2025 | De nota geeft richting aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Utrecht voor de komende acht jaar. We zetten in op sport en bewegen als onderdeel van het dagelijks leven, vitale sport- en beweegaanbieders en ruimte voor sport en bewegen in een verdichtende stad. | |
2025 | Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking voor de komende twee jaar van de beleidsnota. | |
2024 | Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in hoe we kwantitatief en kwalitatief voldoende binnensportaccommodaties realiseren. | |
2023 | Utrecht heeft haar koers t/m 2040 vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) en de oplegger bij de RSU. | |
2022 | Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken. | |
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
Effectindicatoren
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Toelichting op de indicatoren kunt u terugvinden in de webversie van de Programmabegroting 2027 .
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2025 | Doelstelling 2026 | Doelstelling 2027 | Doelstelling 2028 | Doelstelling 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tevredenheid sportaccommodaties | 7,2 (2026) | - | 7,2 | 7,2 | - | 7,2 | |||
% inwoners dat tevreden is met plekken om te sporten in de openbare ruimte in de stad | 72% (2025) | 72% | - | 72% | - | 72% | |||
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
We gaan de sportcapaciteit uitbreiden vanwege de groei van de stad.- We realiseren een hockeyveld op sportpark Rijnvliet (gereed verwacht in Q4 2027).
- We stellen een nota van uitgangspunten op voor de herontwikkeling van sportpark Nieuw-Welgelegen als vervolg op het vaststellen van de variantenstudie (gereed Q2 2027).
- We breiden sportpark Loevenhout uit met een korfbalveld en een jeugdkorfbalveld (gereed verwacht in Q2 2027).
- We werken het ontwerp (IPvE/FO) voor de Sportboulevard Zuid verder uit, zodat we in 2028 kunnen starten met de aanleg (gereed Q4 2027).
- We starten met de sloop van sporthal Lunetten (gereed verwacht Q4 2027) om op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren.
Voor de uitbreiding van sporthallen pakken we ten eerste de verdere voorbereiding van de sporthal in Vleuten op.
Voor de uitbreiding van nieuwe sportvelden (her)starten we een aantal trajecten. Waaronder onderzoek naar de tweede fase Nieuw Welgelegen (uitbreiding met nog eens twee velden), volgende fase planvormingsproces Maarschalkerweerd Noord (uitbreiding met twee velden plus het omzetten van twee natuurgrasvoetbalvelden naar kunstgras) en een onderzoek naar de aanvullende uitbreiding van sportvelden bij sportpark Rijnvliet.
We starten een onderzoek naar locaties voor de verdere uitbreiding van sporthallen en sportvelden. De toekomstige uitbreiding van sportvoorzieningen in Rijnenburg loopt mee in de totale planvorming van de gebiedsontwikkeling.
We lossen het exploitatietekort van 1,5 miljoen euro bij de zwembaden op.- We inventariseren in samenwerking met de G6 en de KNVB een aantal maatregelen om te sturen op spreiding en efficiënter gebruik als de spreiding van voetbalwedstrijden over het weekend niet is verbeterd (doorlopend).
Activiteiten die we niet meer doen
We verlagen het onderhoudsniveau van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen
- Beheren, onderhouden, renoveren, vervangen en verduurzamen van bestaande accommodaties (zoals kleedkamers, velden, gymzalen) op natuurlijke momenten. Zoals de vervangende bouw van sporthal Lunetten en het kleedgebouw op sportpark Koningsweg en sportpark Overvecht Noord.
- We werken door aan de planvorming en ontwerpen van diverse uitbreidingsprojecten, zoals de sporthallen Merwedekanaalzone, Cartesius, Overvecht, zwembad Maximapark en de uitbreiding van sportpark Nieuw Welgelegen.
- In overleg met sportbonden en verenigingen – en in samenwerking met SportUtrecht – de bezetting van sportvoorzieningen optimaliseren, zodat de capaciteit voor meer sporters ruimte biedt.
- Voortzetten van sportnetwerkbijeenkomsten van SportUtrecht en jaarlijkse gebruikersoverleggen per accommodatie/ sportpark of per thema (binnensport, buitensport, zwembaden).
- We blijven werken aan de realisatie van sport- en beweegplekken in de openbare ruimte; nieuwe plekken in bestaande wijken vanuit de opgave sport, spelen en bewegen in de openbare ruimte, vervanging van bestaande plekken en nieuwe plekken bij gebiedsontwikkelingen. Met daarbij aandacht voor urban sports (ondergebracht in programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed doelstelling Extra groen).
- We blijven zoeken naar kansen om sport(velden) uit te breiden in de stad, zodat er ook voor nieuwe inwoners ruimte is om te kunnen sporten.
- We continueren onze inzet voor zelfbeheer op basis van de in 2025 vastgestelde handreiking en evalueren jaarlijks met sportverenigingen en SportUtrecht.
- We onderzoeken de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van roeiwater in Rijnenburg.
- We werken verder aan de verhuizing van rashonden vereniging URV van Manitobadreef 8 (bij EDO) naar Manitobadreef 4 (bij VVJ).
Financiën Passende sport- en beweegvoorzieningen
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 17.165 | 16.559 | 18.109 | 18.109 | 18.102 | 18.102 | |
Lasten | 49.100 | 52.003 | 52.575 | 51.481 | 55.266 | 55.900 | |
Saldo Baten en Lasten | -31.935 | -35.444 | -34.466 | -33.371 | -37.163 | -37.798 | |
Onttrekking reserves | 334 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 334 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -31.600 | -32.813 | -34.466 | -33.371 | -37.163 | -37.798 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2026 toegelicht.
x €1.000 | ||||||||
Toelichting verschillen | Bedrag | V/N | I/S | |||||
Baten | ||||||||
Lasten | ||||||||
Onttrekkingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | ||||||||